一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: 西秀区启馨文具店
三、 *采购项目编号: ************846
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年2月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 1 12.0 得力/deli0012 验收通过 2 得力 0018 回形针 镍防锈曲别针3#金属回形针 100枚/盒 10盒装 1 15.0 得力/deli0018 验收通过 3 晨光 AJD97320 晨光(M&G)文具透明胶带 高透易撕小胶带 学生手工胶布12mm30y(27.42米/卷) 12卷装AJD97320 1 10.0 晨光/M&GAJD97320 验收通过 4 得力 0358 订书机 手握式省力订书机(黑) 3 84.0 得力/deli0358 验收通过 5 得力 6009 剪刀 180mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 颜色随机6009 4 18.0 得力6009 验收通过 6 得力(deli)小号金属外壳办公家用美工刀/裁纸刀 办公用品 2053 5 10.0 得力/deli2053 验收通过 7 得力/deli 8556 彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) 3 36.0 得力/deli8556 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王玉芬
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